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出差地铁费报销吗

时间:2016-01-23   来源:生活常识   点击:

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出差地铁费报销吗(一):出差及费用报销管理规定

员工出差及差旅费用报销管理规定

(暂行)

为合理安排员工出差,控制差旅费用,同时保证出差员工的正常工作和生活需要,特制定本制度。

一、总体原则及定义解释

1额实报,节约归己,超支不补”的原则。

2.相关定义解释:

二、办理程序

1.,注明出差时间、地点、

2借款。

3.出差人员返回公司后,应在一周内到财务处领取并填写《差旅费用报销单》,凭出差期间的费用支出凭证,由财务副总和总经理签字后方可办理报销手续。 三、费用标准及细则

1.住宿补助标准及细则。

(1)出差人员的住宿费实行定额实报的办法,按实际住宿的天数和金额计算报销,超出补助标准的部分由出差人员自己承担。 (2)出差人员有接待单位的,一律不予报销住宿费。

(1)市内交通费主要是指出于工作需要产生的出行费用,包含乘坐公交车、地铁、出租车以及其他交通工具。

(2)出差期间交通补助按以上标准执行,计入报销项发放,不计入当月工资。

(3)出差人员原则上不得乘坐出租车,但下列情况除外: A. 出差目的地偏远,没有公共交通工具的; B. 携有巨款或重要文件须确保安全的;

(1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司总经理或副总经理同意,财务部门方可审核报销。

(2)出差人员应保留完整发票(或正规收据)作为计算费用的依据。

出差地铁费报销吗(二):差旅费报销细则

第一章 总 则

第一条 为了加强差旅费的管理,有效控制差旅费用支出,本着合理、节约的原则,根据公司实际情况,制定本细则。

第二条 本细则适用于青岛扬帆船舶制造有限公司、青岛造船厂有限公司以及控股子公司的职工因公在外地出差所发生的差旅费报销。

第三条 差旅费报销范围为往返路费、住宿费、市内交通费和伙食补贴等。

第二章 出差审批及借款

第四条 出差审批说明

出差审批层级

注:审批人审批出差业务时,需同时审核出差人的出差时间、乘坐交通工具、路线等。

出差人员出差前交通工具超标准的,单独审批(附件一),出差人员报销时附在报销单上一同提交财务处,作为审核依据。

第五条 差旅费借支规定

1、员工因公出差可以预借差旅费,借款金额按照预计出差路线所用的交通费、伙食费、住宿费及出差天数进行预算。

2、借支时通过网上借支,差旅费借支单同时作为出差审批单用。网上借支需要上传借支表单,在上传的报支单中注明出差的地点、工作目标等内容(详见附件二)。

3、借支金额超过10000元时,借支人须提前一个工作日通知财务处。 第六条 借支审批权限

借支权限及流程

第三章 出差标准

第七条 出差范围是指出差在中华人民共和国境内,本市以外的地区,本市内办公不适用本差旅费细则。本市内办理业务需要住宿的由主管副总经理事前审批后参照本细则标准报销(详见附件一)。

第八条 员工因公出差乘坐交通工具的规定如下表:

注:☆表示为所乘坐交通工具的最高标准,高于☆的标示的交通工具及交通工具等级视为超标准。出差目的地交通工具仅有高铁的可以乘坐二等座。

第九条 员工乘坐交通工具报销规定

1、乘坐火车硬座晚8时至次日早7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘坐火车硬座超过12小时以上的,按所乘车票价的一定比例给予卧铺补助。普快、直快可按票价60%给予补助,特快车可按票价40%给予补助。

2、各级人员出差必须按规定乘坐交通工具,未经批准超标乘坐交通工具时,其差额部分自理。

3、员工因特殊原因发生的退票费,需要有情况说明,需要公司分管副总经理做特殊批示方可报销(在报销单备注中明确注明用途,且注明:同意XXX报销),否则超支部分自理。

第十条 出差人员市内交通费标准

1、公司副总经理(包括随同出差人员)以上及相当职务人员,市内交通费实报实销。 2、出差期间市内办事交通费(公交、地铁、出租费)及由公司至机场、火车站、汽车站的往返出租车票(除两人及两人上以上乘坐外,所有车票不得出现连号车票)在市内交通费标准中列支,按XX元/天的标准,凭有效票据报销。

3、市内交通费计算天数等于实际出差天数减白天乘座火车、轮船、长途汽车天数,从早上八点钟连续乘车八小时算一个白天。

4、自带交通工具的,不给予市内交通补助。 第十一条 出差人员住宿费标准

住宿费标准的报销要求为:在标准内实报实销,超出部分原则上不予以报销。

第十二条 住宿费其他规定

1、到外地参加有关单位、部门召开的会议,住宿费按会议安排标准报销。

2、因工作需要陪同公司领导出差,如实际住宿费超出标准的,需该领导签署核准后方可报销。

3、接待单位提供住宿的,不再报销住宿费。 第十三条 出差人员伙食费开支标准:

1、副总经理及以上级别人员出差(包括随同出差人员)伙食费实行实报实销。 2、出差人员伙食补助费实行包干制,开支标准每人每天补助X元。出差天数为实际出差

天数,即:返程交通费用发票日期-出发日交通费用发票日期+1天。出差期间有招待客户用餐或公司统一安排用餐的,本人及随同人员则不再领取伙食补助。

第十四条 其他规定

1、外出实(见)习、学习、培训、进修以及长期出差等的在该期间不予报销市内交通费;对方提供伙食条件的不享受伙食补贴,不提供伙食条件的每人每天伙食补贴X元,并由人力资源处审核后方可报销。

2、到外地参加会议,缴纳会务费且由会议承办单位负责用餐的,往返期间按出差伙食标准补助,会议期间不再补助。住宿费按会议安排标准报销,报销时附会议通知及领导批示。

3、公司员工(含司机)带车出差,凭分管领导签字的出差审批单,只支付伙食补贴(若有宴请不再支付伙食补贴),不再报销其他费用。

4、工作人员出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。 5、送客给予XX元/天补贴(补贴天数=目的地住宿发票的开具日期-出差日期),返回时视同出差。

6、公司内职工长期驻外(包括公司的驻外办事处)的不适用差旅费管理细则,具体适用标准由公司另行制定。

7、到集团公司及所属各子公司出差,由接待方提供食宿的,不再报销住宿费、不再领取伙食补助。

第四章 出国人员差旅费

第十五条 因公出国,总经理级差旅费实行实报实销;其他人员的差旅费,按《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》(附件三),凭有效票据在标准范围内进行报销且需要总经理审批。

第十六条 随同代表团的,差旅费按代表团规定标准凭有效票据报销。

第十七条 外方以现金或实物形式提供伙食费和公杂费接待的,出差人员不再领取伙食费和公杂费。

第十八条 赴香港、澳门、台湾地区出差的,按出国差旅费标准执行。

第五章 差旅费报销的其它规定

第十九条 报销期限【出差地铁费报销吗】

1、出差借款和出差费用必须在出差结束、返回上班后10个工作日内办理报销手续,未按时报销各责任中心负责人负责检讨改善。对报销不足冲销借款的部分应及时归还,无故未归还借款超过一个月者,财务处通知人力资源处在下月工资中扣回,直至还清为止,并将扣款收据转交本人,不再提前通知借款本人。

2、每年12月31日前,各责任中心必须将本年度发生的差旅费用报销完毕,公司原则上12月31日以后不予报销以前年度差旅费。

第二十条 各业务部门出差费用在本部门费用预算范围内报销,累计超出预算的,财务处不予审核,待部门预算调整后再进行报销。

预算调整流程根据公司发布的《全面预算管理细则》中规定的费用预算增加流程进行办理。

第二十一条 报销须知【出差地铁费报销吗】

1、本细则中有效发票指:企业单位的发票(必须加盖发票专用章)、政府相关事业单位的正规收据、国家认可的公用事业单位的收据。

2、以实际住宿天数报销住宿费,要求提供合法的住宿费发票。住宿发票上必须写明单位全称“XX公司”或“XXX公司”,且体现住宿天数、人数。

3、各类报销单据必须正确书写,不得涂改,大小写金额须保持一致,否则不予报销。 4、费用超出标准的在报销时:需要本人在差旅费报销单中明确说明超标原因,并在备注栏中标注超标准事项(住宿费超标金额、超标准交通工具类别等)。报分管副总经理审批同意后方可报销,否则超支部分自理。

5、差旅费用在报销时,需填写《费用限额控制审核登记报销凭证》(附件四)及《差旅费报销单》(附件五)。网上报支时需将《差旅费报销单》作为附件上传,报销单据一律用黑色签字笔或蓝黑钢笔书写,不得用圆珠笔书写。

6、员工如有虚假经济业务的报销行为,则对该员工处以虚假经济业务报销金额的十倍罚款。

7、在差旅费业务审核过程中审核人对业务遇有疑问,财务审核人员有权要求报销人员解

出差地铁费报销吗(三):2015费用报销申请书范文

第一篇:住院费用报销申请书

住院费用报销申请书

一、门诊(普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊)、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为:

赭山校区

地点:赭山校区医院二楼215室

时间:每月15日(门诊报销)、每月21日(门诊慢性病及住院报销) 上午:8:30~11:30

下午:14:30~17:00

花津校区

地点:花津校区医院二楼保险理赔办公室

时间:每月16日(门诊报销)、每月22日(门诊慢性病及住院报销) 上午:9:00~11:30

下午:14:30~17:00

说明:

1、如遇节假日,报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日;

2、上述时间,寒暑假除外。

二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为:

地点:赭山校区医院医管办;

时间:每季度末的最后一周。

三、报销、申请补助需携带下列相关材料:

(一)门诊

1、门诊病历与发票;

2、身份证复印件;

3、检查费在200元以上的(即大型检查),需提供检查报告单复印件;

4、属于意外伤害门诊治疗的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明(如学院证明等);

5、本人银行卡账号复印件;

6、其他的相关材料。

(二)门诊慢性病及住院

1、医疗费用发票的原件、复印件;

2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件;

3、身份证复印件;

4、门诊病历、处方、检查及化验报告单(门诊慢性病需提供);

5、属于意外伤害事故住院的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明(如学院证明等);

6、其他相关证明材料。

(三)医保省级调剂金补助

1、本人或其法定监护人的书面申请书;

2、本人当年的参保凭证;

3、医疗费用发票、清单的复印件;

4、医疗费用报销凭证(市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件;医疗费用结算单等);

5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件(加盖学校公章)。

温馨提示:参保学生因病就医需注意:

1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销;

2、凡药房购药一律不予报销。

四、可登陆校医院网页/site/hospital/,查看相关医保政策: 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》

《关于部分调整2015年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》

《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》

平安保险公司为我校参保学生(以下简称“被保险人)承担的保险责任及提供的服务》

第二篇:报销培训费用申请书

关于记录员、编录员培训及相关

费用申请书

公司领导:

陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:6066.00),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。

特此申请!

申请人:陈某

二o一二年十一月十五日

第三篇:费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

总则

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。

第一条:借支管理规定

一、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。

四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

【出差地铁费报销吗】

五、借款实行“前款不清,后款不借”原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年12月31前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回。

第二条:借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

二、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条:报销的要求

一、发票的基本要求

② 票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

④ 票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人。

二、报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个工程项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的,报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写相应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买,特殊情况可自行先垫资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部,以便核实。

⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用,需经得总经理批准方能办理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单,差旅费报销填差旅费报销单,其他所有费用填费用报销单;

三、其他报销附件要求

①除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单,汽车费用报销应当附派车单。

四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许,应进入当年费用。

③申请先由公司预付支票的,经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续,否则视同个人借款按相关规定处理。

第四条:报销审批付款流程

一、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,

填写报销单,交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私。

二、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符

合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

三、财务部门负责人:财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、

标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回。

四、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批,并对费用的真实性、合理性承担责任;对

审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用,由财务负责人审核后,交由董事长审批。

五、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、

合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。

六、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对

报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件。

第五条:报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

第六条 代办及其它

一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续,报销人应填被代办人,并按被代办人的职别进行

审批,同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

二、本规定自发布之日起执行。

第四篇:费用报销制度

第一部分 总则

第一条 为了加强湖南冶金有限公司(以下简称公司)内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报

销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款必须在本月内结清,

不允许跨月借支,特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月,但必须说明跨月报销的原因。

(三) 各项借款应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经副

总经理批准,否则财务人

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