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经营环境分析,年度工作报告

时间:2017-11-07   来源:工作总结   点击:

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经营环境分析,年度工作报告 第一篇_上半年经营分析报告(广业建设)

广东省广业环保产业集团有限公司 2008年上半年经营分析报告

今年是广业公司创新发展年,也是集团公司按照广业公司要求实施强强联合,重组发展起步的一年。上半年以来,人民币持续升值,油价高企,原燃料价格不断攀升,通胀压力增大,国家实行从紧货币政策,企业经营环境遇到了较大的困难。集团公司及其所属企业以经济效益为中心,以市场为导向,围绕年度经济责任制考核和主业发展目标,努力拼搏,克服困难,创新发展,生产经营、改革发展各项工作取得了一定的成效。现就集团公司上半年经营情况、存在问题及对策措施报告如下。

一、两个主要经营指标完成情况和运行特点

上半年,集团公司实现主营业务收入13.45亿元,同比增长

9.9%,完成年度考核目标31亿元的43.4%,其中,原工建集团实现主营业务收入8.45亿元,同比增长35.4%,完成年度考核指标16亿元的52.8%;原环保集团实现主营业务收入4.99亿元,同比下降16.6%,完成年度考核指标15亿元的33.3%。实现利润总额2657万元,同比下降11.3%,完成年度考核指标8100万元的32.8%,如剔除宏大爆破后实现利润总额1824万元,完成年度利润考核指标3600万元的50.7%。经营运行呈现以下特点:

(一)主营收入总体有所增长,经营发展不平衡

集团公司重组后,纳入考核企业26户,经营业务可分为四类即:施工、设计监理、民爆、贸易物业,占总收入的99.2%。上半年,各企业加大市场开拓力度,集团公司总体经营收入有所增长,但是业务板块之间、企业之间经营发展并不平衡。

一是业务板块发展不平衡,施工类

企业共完成收入4.71亿元,占总收入的35%,同比增长16.4%,完成年度考核指标的43.9%;设计监理类企业共完成收入1.11亿元,占总收入的8.3%,同比增长10.5%,完成年度考核指标的53.6%;民爆类企业完成2.86亿元,占总收入的21.3%,完成年度考核指标的38.8%;贸易物业类企业完成4.65亿元,占总收入的34.6%,同比增长37.5%,完成年度考核指标的58.3%。施工、设计监理、贸易三个板块同比增长,民爆板块同比下降;设计监理和贸易业务板块超进度完成收入指标,施工和民爆业务板块没按进度完成收入指标。

二是企业发展不平衡,按进度或超进度完成主营业务指标的有10个单位:物资协作公司102.9%,集团本部98.6%,煤炭物资公司89.7%,环保设计院77.9%,力拓厂67.5%,冶金院完成62.6%,顺业监理公司56.5%,重工院51%,石化物资公司50.5%,煤建集团50.1%。营业收入增幅较大的有5家单位:集团本部增加1.55亿元,增幅109.6%,物资协作公司增加3519万元,增幅66%,煤炭物资公司增加3820万元,力拓民爆厂增加3842万元,增幅46.2%,环保设计院增加308万元,增幅41.6%。

施工、设计监理类企业同比全面增长;民爆类企业力拓厂同比增长,宏大公司、明华公司同比下降;贸易类企业集团本部、物协公司、煤炭物资公司同比增长,农机公司同比下降。

三是主要企业经营波动较大,农机公司和宏大公司是原环保集团的主要经营企业,上半年主营业务收入出现了较大波动,农机物资公司运营资金严重紧缺,主营业务收入完成3414万元,同比减少1.35亿元,降幅74.8%,只完成年度计划的9.5%。宏

大爆破受天气和项目征地等因素影响,几个主要项目推延开工,今年上半年完成1.46亿元,完成年度计划的29.3%。

(二)经营成本上升较快,经营利润下滑

上半年,受国际国内宏观大环境影响,企业自身发展能力制约,集团所属企业的生产、用工、营销等经营成本普遍上升,大部分企业缺乏自主技术、品牌等核心竞争优势,成本转嫁能力不强,多数企业出现增收不增利的现象。

施工类企业共完成利润总额366万元,同比增长39.7%,完成年度计划的28%;设计监理类企业共完成利润总额283万元,同比下降30.8%,完成年度计划的24.3%;民爆类企业共完成利润1392万元,同比下降23.3%,完成年度计划34.1%;贸易物业类企业共完成利润总额1330万元,同比增长194.9%,完成年度考核指标的154.7%,集团本部和物资协作公司利润增幅较大,其中主要原因是集团本部实现投资收益和物资协作公司处臵国贸中心办公楼取得的收益。

集团公司考核企业26户,盈利15户,完成利润指标比较好的企业有:力拓厂实现利润493万元,占年度计划的61.6%,化建实现利润559万元,完成年度考核指标的46.58%。物协公司实现利润514万元,集团本部实现利润942万元,两家企业提前完成年度计划。参股企业寰球广业工程公司上半年实现利润608万元,完成年度目标的67.56%。

原环保集团盈利主要来源企业宏大爆破公司上半年实现利润总额833万元,同比减少567万元,降幅40.5%,对集团公司利润指标完成产生较大影响。

上半年,集团公司经营利润下滑的主要原因:一是通胀高企,

企业盈利空间减少;二是国家宏观调控政策影响,企业资金十分紧缺,个别企业甚至出现资金链断裂;三是劳动合同规范,用工成本增加;四是部分企业消化历年潜亏;五是开拓外地、国外市场费用增大,开发新业务前期费用开支较大。

(三)企业经营利润集中,非经常性业务收益贡献较大 上半年,宏大公司、力拓厂分别实现利润总额833万元和493万元,合计实现利润总额1326万元,占集团公司上半年利润总额的50%,如剔除非经营性业务产生利润,则利润所占比例会更大。

上半年,通过资产处臵、投资回收等资本经营手段,集团公司非经常性业务收益达到2837万元(其中投资收益702万元,营业外收支净额2356万元,其他收支净额-221万元),对集团公司总体利润指标产生了较大贡献。

二、经营管理工作的主要做法和成效

上半年,各企业克服困难,积极寻找市场机遇。施工、设计监理企业重点抓大项目承揽,抓新领域开拓;民爆军工生产企业加大技术改造力度,积极扩大生产能力;贸易企业克服流动资金紧缺,加快周转,做大贸易经营。集团公司主业发展取得突破,资本经营进展顺利,改制上市稳步推进,管理创新初见成效,企业退出平稳实施,经营发展工作取得了较好的成绩。

(一)积极拓展国内国际市场,确保完成全年经济指标 上半年,各企业积极寻找市场机遇,新签订的施工、设计监理合同618项,合同金额为10.82亿元,企业从原来大小通吃转变到重点突破,瞄准大型、重点、标志性项目,从传统业务,拓展到新的领域;从省内到省外、国外,经营网络不断拓展;从单

打独斗到内外资源整合,与市场其它企业合作联营,扩大资源能力,

化建集团面对激烈的市场竞争,坚持走“自主经营、合作经营及内部员工承包经营”相结合的经营道路,遵循“系统开发、重点突破、横向联系、利益共享”的经营理念,大力开拓市场。公司上半年签订合同总额达3.92亿元,较上年同期的3.06亿元,增加8600万元,增幅28%;其中单项合同金额1000万元以上,占合同总额的44%。

集团本部贸易合同额3.5亿元,实现销售收入3亿元,其中国内贸易2.4亿元,国际贸易0.6亿元,提前半年完成了集团公司下达的年度考核指标;实现毛利润550万元,完成年度考核指标的64%。经营产品主要有化工、塑料、非标油品、钢材、铝模板、汽车轮毂、五金刀具、自行车及配件和日用消费品等9大类500多个品种,产品销往欧美、非洲、中东和港澳等50多个国家和地区,以及国内华东和华南市场。

在开拓国外市场方面,冶金院承接了越南公路工程项目。顺业监理公司与美国ABS公司合作的沙特炼油厂已中标,近期派出第一批9名监理人员,月收费约40万元。轻纺院成功地承接了一个印尼电厂工程,设计及管理费1000万元,创下了该院工业项目设计及管理收费的新高。

寰球工程公司改制后跃上新台阶,上半年新签合同额3.92亿元,完成年度目标的163.33%(其中总承包合同额3.68亿元,设计及前期合同额3445万元)。

(二)抢抓发展机遇,环保主业取得突破性进展

环保主业是省国资委、广业公司重点培育发展的产业,集团

经营环境分析,年度工作报告 第二篇_公司集团2013年度工作报告

公司集团2013年度工作报告

同志们:

下面,我代表集团董事局向大会作工作报告。

过去一年工作回顾

过去的一年是极不平凡的一年,xx集团在各级政府、社会各界的关心支持下,在全体员工的共同努力下,努力克服经济形势严峻复杂带来的冲击,实现了健康、持续、快速的发展。

一、经营业绩创新高,综合实力进一步增强

2013年,在经济增长下行,企业业绩普遍下滑的严峻环境下,取得了发展历史上最辉煌的业绩,实现营业收入x亿元,比上年增长x%;税后利润x亿元,比上年增长x%,是发展史上实现利润最多的,也是增速最快的一年,公司进入了质量效益良性发展轨道;年末总资产达到x亿元,净资产x亿元,分别比上年增长x%和x%,同时公司的资产负债率下降到x%(扣除货币资金),公司的资产质量明显优化,发展实力更加强大,后劲更足(2013年数据未经审计)。

企业综合实力位居中国企业500强第x位、中国民营企业500强第x位,中国房地产企业100强第x位,中国制造业企业500强第x位,中国企业效益200佳第x位,中国100大跨国公司第x位。

二、启动管控基础年活动,管理水平取得新提升

加强企业管理是企业永恒的主题,管理水平必须与企业规模、多元产业相适应。强管控是应对严峻形势、激烈竞争的迫切需要,是挖掘自身潜力、提高竞争优势的必然选择,是促进公司健康、持续、快速发展的内在要求。董事局高度重视管理工作,把2013年确定为管控基础年,增加管理意识,推行先进管理方法,丰富管理内容,在提升管理内涵上做了很多工作:

实施战略管控。2013年集团制订各产业十二五发展规划,明确产业发展目标和方向。加强集团总部管控模式,调整完善总部机构,突出了总部在战略、组织、控制、监督上的管控职能与资源统筹上的作用发挥,搭建了与管控体系相匹配的组织架构。

强化风险管控。针对社会上引发的担保风险,集团董事局高度重视,及时作出部署应对,禁止新的对外担保,清退原有的担保,并修改公司章程。通过一系列的工作,退保取得明显成效,至年末,退出担保x家,占应退出总担保数的x%,退出担保金额x亿,占应退出担保额x%,向2015年前全部退出担保的目标迈出了第一步。集团还高度重视经营风险和信贷风险,加强客户资信调查,重视风险制度建设,严防经营风险的发生。一年来,没有发生大的经营风险,尤其是上海xx金属贸易集团,实现零风险管理,品牌影响力不断增强;海博小额贷款公司也有效应对借贷、担保风险,在业务大幅增长的同时,有效控制了不良贷款,实现了高收益、低风险的理想业绩。

提升资金管控。大力推进直接资本市场融资,2013年发行x亿企业债和x亿短融(批准额度x亿),扩大融资渠道,优化负债结构;积极争取银行授信,为集团加速发展提供充裕的资金保障;提高银行合作层次,减少中间环节,提高工作效率。进行资金集中管控,科学合理调度,提高资金的使用效率,降低资金成本。

推行信息化管理。总结信息化建设的教训,抓好信息的战略规划,组建专门的信息管理部,选择优秀的合作伙伴,搭建信息管理的工作体制和工作机制,通过信息团队加班加点的努力工作,信息化建设十分顺利。2013年12月底上线的人力资源系统项目(1期),大大提高了各分公司人力资源数据的及时性和准确性;财务公司九恒星系统建设项目如期完成,这是绍兴地区财务公司信息化管理系统实施的第一例;xx股份的SAP系统也正在实施中,能大幅减少管理成本;通过4个多月的系统培训、考试和上岗锻炼,建立了一支由信息管理部和业务部门组成的高水准信息化项目管理团队,为2013的项目实施和推广打下基础。

启动全面预算管理。组建了全面预算管理的机构和团队,制定出台了全面预算管理制度,加强各板块业务培训,统一了预算项目口径,规范了预算与核算的衔接,强化了全面预算管理工作的组织保障、制度保障和业务保障,全面预算管理工作得以有序推进,为2013年做好预算管理创造了有利的条件。

【经营环境分析,年度工作报告】

强化制度管控:集团总部出台了合资、审计等多个管控制度,同时加强对下属公司制度执行的督查、跟踪和整改,取得明显成效;物资公司、建筑公司、战略采购等工作正式启动;法律事务部、审计部、廉政监察部相互配合、紧密联系,做好合同审核、内部审计以及经济监察工作,积极防范避免各类纠纷的发生,及时查处违规违法行为,一年来有6人构成犯罪被追究刑事责任,并移送司法机关处理,对商业贿赂和职务侵占犯罪起到了很好的惩戒和警示作用。

三、优化产业布局,转型升级迈大步

2013年集团理清发展思路,通过内生增长、外延发展的方式,主动调整产业结构,积极转变发展模式,原有周期性较强、赢利水平有限、发展后劲不足的产业得到了较大改善,为企业持续发展建立了良好的产业布局。

1、加大转型升级步伐

xx股份积极拓展上游产业链,拟投资x万美元开发

x矿项目,已落实4家甲级勘探公司,对x平方公里进行全面勘探。面对国际市场疲软,国内消费市场需求下降,xx股份调整运营模式与组织架构,坚持技术创新,优化产品结构,加快新产品开发,产业升级迈出重大战略调整。2013年也是xx教育全面转型,推进精品化、特色化、国际化的关键年。建立了小学至高中12年的国际教育体系,国际班学生从上一年的x人迅猛增长至现在的x人,增幅高达221.4%,国际化步伐迈出坚实的一步。总投资x亿元,占地x亩的xx省重点项目---xx学校迁建项目正式启动。房地产实现了经营模式的转型,打造了高周转、成本领先、职业化、强管控的开发模式,强调专业引领,实施全国化扩张战略,经营业绩大幅增长,销售额从2012年的x亿元增加到2013年的x亿元,增长了x%,大地产

商的格局日益显现。由xx集团控股的x扩建x万吨油页岩项目顺利实施,竞争实力进一步增强。

2、加快新兴产业拓展

节能环保产业蓄势发展。2013年x营业收入增长x%,净利润翻倍增长,形成了脱硫脱硝、水处理总包和x投资建设运营三大核心主业。环境材料完成了产业基地布局,x催化剂项目竣工投产,已具备批量生产条件。xx固废项目通过可行性论证,进入建设设计阶段。

资本运作硕果累累。2013年xx集团控股的xx金属成功完成了x金顶重整,公司股票恢复交易,xx集团继xx股份后又控股了一家上市公司;xx教育境外上市如期进行,完成红筹架构搭建等业务,做了大量境外上市的准备工作;股权投资累计达到x家企业,投资金额达x亿元,已有四家被投企业报中国证监会上市审核,为x投资回报产生积极影响。

财务公司获准筹建。财务公司在8月获得中国银监会审批,集团多了一块金融牌照,金融板块多了一名成员。财务公司的设立对提升集团形象,促进产业结构优化,推动集团发展必将产生积极的作用。

有机农业快速推进。经过集团董事局反复深入慎重的调研论证,决定大规模全面投资有机农业全产业链。这一重大产业布局不但能保护生态环境,增加农民收入,为社会提供安全健康的食品,而且能优化集团的产业结构。2013年9月以来,集团组建有机农业团队,搭建组织架构,奔赴全国各地寻找种养殖基地,目前,公司与多个地市县签署了xx有机农业合作开发意向协议或正式合同,项目正在快速顺利推进。

一年来,初步形成了各产业相互依托、协调发展的良性布局,结构日趋合理,为企业的健康发展提供了较好的产业支撑。

四、加强人力资源建设,队伍素质再上新台阶

企业的发展依赖员工,人才是企业最宝贵的财富。为满足集团快速发展对人才的需求,2013年集团在人力资源建设上观念大更新、思想大解放,启动新一轮人才引进计划,人力资源工作对企业发展的贡献度有了很大提升。

注重高端人才的引进。一年来,集团高层次人才引进全面开花。集团总部引进了信息总监、人力资源总监、财务总监、财务公司高管、有机农业高管在内的一大批职业经理人;各个板块也做了大量的人才引进工作。地产集团2013年的人才引进实现递进式增长,全年向社会招聘高学历人才和职业经理人x名;教育集团向社会全面招聘高学历、高职称教师x人,其中特级教师x人,招聘在职教师xx名;和往年的单个引进不同,通过大量招聘,新聘人才能较好地融入企业文化,有利于用人环境的优化。这些新聘人才的加盟,不但给企业注入了新鲜血液,还带来了先进的管理理念、良好的精神风貌和专业技能,促进整个队伍素质提高,激活、提升了公司整体精神面貌。

五、团队建设更具活力。在加强对外招聘力度的同时,公司重视内部培养和队伍建设。通过向外购买培训模块、持续召开各种现场会、学习会,积极开展内部讲师培养等,组织管

理人员和员工进行深入学习提升;改革绩效考核模式,推行工作日志,开展年终述职,实施定岗定编;充分发挥党工团等群团组织作用,举行各类丰富多彩的活动。一年来组织300多名员工代表分别到美国、日本、澳大利亚、台湾以及长沙、厦门等地考察或旅游,组织新员工素质拓展,广泛开展文体活动和技能比武,组建了职工舞蹈队和摄影协会。通过培训、考核以及各类活动,团队建设更具活力。

六、提升社会形象,企业影响力持续扩大。

2013年是xx集团备受社会赞誉的一年,经营环境得以优化,企业的知名度和美誉度不断提升,可以说这一年大事连连,喜事不断。

【经营环境分析,年度工作报告】

集团董事长、党委书记x作为xx省唯一的民营企业代表出席十八大,当选全国工商联执委,连任xx省工商联副主席,荣获全国优秀企业家、首届世界xx大会创新奖等荣誉,受到xx等中央领导的接见。

xx集团财务公司顺利获批设立,是x市第1家、xx省第5家,全国第150家,全国民营企业第15家。

集团再捧全国安康杯竞赛优胜奖,成为全国唯一一家安康杯竞赛九连胜单位;xx教育集团先后荣获中国最具综合实力教育集团;中国民办教育十大品牌学校;xx小额贷款公司获2013年度中国小额贷款公司竞争力x强第x位。

企业文化传播再上台阶,集团展示厅、党建厅、企业网站、xx报成为全面集中展示xx发展成就,凝聚xx人心的重要平台。xx党建、幸福xx、和谐xx成为企业宣传亮点,广受全国媒体关注。企业先后被授予xx省民营企业先进文化建设十佳单位、xx省企业文化建设十大典范企业荣誉。《xx报》被评为《中国有色金属报》十佳好版面。

2013年末,我们再次向xxxx慈善基金会捐赠x万元,资金规模达到了x万元,救助范围进一步扩大。一年来,我们坚持以xx慈善基金会为主要平台,继续开展帮困助学、结对扶贫、困难救助等公益活动,累计帮助x余人次,捐款x万元。截至目前,xx已累计为各类社会慈善公益事业捐资达x亿元,广受社会赞誉。

发展令人瞩目,成绩可喜可贺。在此,我代表集团董事局,向所有关心支持xx发展的各级领导、各界人士,向在各自岗位上辛勤劳动的全体xx人,以及默默关心支持xx工作的广大干部员工家属表示衷心的感谢!

成绩令人振奋,但冷静分析前进中的问题和不足,更提醒我们要时刻保持清醒:集团战略管理有待加强;创新能力不强;员工整体综合素质与公司的发展规模、速度存在差距,有部分员工不思进取,缺乏工作热情,工作效率低下;企业管理总体上还比较粗放,制度建设缺乏精细化;风险管控还存在隐患;各个公司发展不平衡,甚至出现了能源公司由于经营管理混乱而导致一度停产、濒临倒闭边缘的状况。这些不足都容不得我们丝毫懈怠,务必高度重视、理性分析、全力破解、有所作为。

2013年工作部署

2013年注定是机遇与挑战并存、有利因素与不利因素交织的一年。从宏观形势看,2013年,全球经济仍处危机后的调整期,国际环境充满复杂性和不确定性,外需面临一定的下行压力。我国经济发展仍然处于重要战略机遇期,2013年又是贯彻十八大精神的开局年,为了促进经济平稳、较快发展,要进一步加强宏观调控,出台一系列应对复杂形势的经济政策,将继续拉动各种需求,有效应对各种下行压力。从企业自身看,xx集团多年来各项事业取得了长足进展,积累了雄厚的经济实力,拥有优质的客户资源、良好的品牌信誉,拥有一支能够经受各种考验、特别能战斗、用心做事、追求卓越的优秀团队。但集团目前还存在诸多不足,面临繁重、艰巨的发展任务。为此,我们要切实把形势估计得更复杂一些,把困难想象得更充分一些,把应对措施考虑得更周全一些,既要坚定信心、抢抓机遇,又要积极应对、扎实工作,促进公司健康、持续、快速发展。

2013年总体的工作要求:以集团公司十二五战略规划为指导,以提高经济增长的质量和效益为中心,抓住机遇,乘势而上,坚定信心,攻坚克难,进一步创新改革,优化结构,强化管理,防控风险,增强发展动力和后劲,全面完成全年各项目标任务,努力打造卓越xx。

2013年总体工作目标:实现营业收入x亿元,比上年增长x%,利税x亿元,比上年增长10%,资产总额达到x亿元,比上年增长x%。为十二五末实现营业收入x亿元、资产总额达到x亿元做出贡献。

2013年主要要抓好以下重点工作:

一、落实经营指标,努力完成全年目标任务

想尽一切办法、克服一切困难,全力保证全年目标、任务的顺利完成,这不仅是集团经营发展的要求,更是鼓舞员工士气、增强员工斗志的需要。

各公司要严格按照已制定的各项指标,强化目标管理,各项工作都要围绕完成年度目标任务的要求来开展,各公司要把任务分解落实到各部门、各岗位,强化绩效考核的责任机制,加强目标完成情况的跟踪、检查、督促,鼓励推行目标完成问责制度。

二、加大项目投入,增强公司发展动力与后劲

项目投入是保证公司持续发展的动力,是公司在竞争中立于不败之地的关键,也是公司转型升级、优化结构的内在要求。

2013年公司计划总投入x亿元,一是要加快组建一支技术、研发、生产、经营管理团队,推进有机农业全产业链的布局,抢抓优质的农业资源,加快基地的落实和建设。二是加快节能环保产业项目建设,推进环境材料x立方的扩产项目,做好固废公司x吨污泥处理项目的投产工作,启动x湖x亩地的项目筛选,促进产业持续发展。三是加快占地x亩的xx学校迁建项目建设,争取2015年新校区建成投入使用,招生工作全面启动。四是做好xx的勘探工作,力争早日实现矿石开采,为铜加工产业形成新的利润增长点。五是启动油页岩矿产扩产x万吨的项目建设。

经营环境分析,年度工作报告 第三篇_经营状况范文

一、企业生产经营的基本情况

(一)企业主营业务范围和附属其他业务,纳入年度会计决算报表合并范围内企业从事业务的行业分布情况;未纳入合并的应明确说明原因;企业人员、职工数量和专业素质的情况;报表编报口径说明。

(二)本年度生产经营情况,包括主要产品的产量、主营业务量、销售量(出口额、进口额)及同比增减量,在所处行业中的地位,如按销售额排列的名次;经营环境变化对企业生产销售(经营)的影响;营业范围的调整情况;新产品、新技术、新工艺开发及投入情况。

(三)开发、在建项目的预期进度及工程竣工决算情况。

(四)经营中出现的问题与困难,以及需要披露的其他业务情况与事项等。

二、利润实现、分配及企业亏损情况

(一)主营业务收入的同比增减额及主要影响因素,包括销售量、销售价格、销售结构变动和新产品销售,以及影响销售量的滞销产品种类、库存数量等。

(二)成本费用变动的主要因素,包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对利润增减的影响。

(三)其他业务收入、支出的增减变化,若其收入占主营业务收入10%(含10%)以上的,则应按类别披露有关数据。

(四)同比影响其他收益的主要事项,包括投资收益,特别是长期投资损失的金额及原因;补贴收入各款项来源、金额、以及扣除补贴收入的利润情况;影响营业外收支的主要事项、金额。

(五)利润分配情况

(六)利润表中的项目,如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占报告期利润总额10%(含10%)以上的,应明确说明原因。

(七)会计政策变更的原因及其对利润总额的影响数额,会计估计变更对利润总额的影响数额。【经营环境分析,年度工作报告】

(八)其他。

三、资金增减和周转情况

(一)各项资产所占比重,应收账款、其他应收款、存货、长期投资等变化是否正常,增减原因;长期投资占所有者权益的比率及同比增减情况、原因、购买和处置子公司及其他营业单位的情况。

(二)资产损失情况,包括待处理财产损益主要内容及其处理情况,按账龄分析三年以上的应收账款和其他应收款未收回原因及坏账处理办法,长期积压商品物资、不良长期投资等产生的原因及影响。

(三)流动负债与长期负债的比重,长期借款、短期借款、应付账款、其他应付款同比增加金额及原因;企业尝还债务的能力和财务风险状况;三年以上的应收账款和其他应付款金额、主要债权人及未付原因;逾期借款本金和未还利息情况。

(四)企业从事证券买卖、期货交易、房地产开发等业务占用资金和效益情况。

(五)企业债务重组事项及对本期损益的影响。

(六)资产、负债、所有者权益项目中,如两个期间的数据变动幅度达30%(含30%)以上,且占报告期资产总额5%(含5%)以上的,应明确说明原因。

四、所有者权益(或股东权益)增减变动情况

(一)会计处理追溯调整影响年初所有者权益(或股东权益)的变动情况,并应具体说明增减差额及原因。

(二)所有者权益(或股东权益)本年初与上年末因其他原因变动情况,并应具体说明增减差额及原因。

(三)所有者权益(或股东权益)本年度内经营因素增减情况。

(四)对国有资本保值增值产生影响的主要客观因素情况及增减数额。

五、对企业财务状况、经营成果和现金流量有重大影响的其他事项。

六、对企业收支利指标进行全面分析,从数据后面阐述问题的原因,从分析得出企业的经营情况,对存在的问题进行阐述,新年度拟采取的改进管理和提高经营业绩的具体措施。

财务情况说明书的基本要求:

突出重点、兼顾一般(对上级领导比较关心的问题和当前经济运行重点、热点、变动指标比较大的情况进行分析,如去年非典对支出影响,今年宏观调控,铁路全力运电煤是赢钱还是赔钱,煤、电涨价对支出影响,煤电运输增大和支出比较是否有赢利,加息对支出影响,这些要是定量分析,不能定性);

观点明确、抓住关键(有主有次抓住问题,要让人明白、让人看出你写的当期经营情况到底怎么样,不能模棱两可,总之一句话知道你讲什么);

注重实效、抓住关键(时效性对报告质量影响很大,目前报表由于清算数出的慢已经严重影响了报表质量,大家应理解很深,因为时效不强对决策意义不大,甚至出现负面影响);

客观公正、真实可靠(依赖于我们报表的质量,报表数据是真实的完整的,报告就越有科学性);

报告清楚、文字简练(一篇文章要结构清楚,看的人也舒服,如果缺乏条理、缺乏逻辑你分析的再好也可能达不到效果)。

企业财务会计报告分析的步骤和主要方法:

财务会计报告分析的主要步骤:

1.报告分析目的:首先要明确阅读对象,阅读对象不同内容也有所不同,对象要有针对性。写这个报告的灵魂:分析工作要达到什么目的,整个工作要围绕目的展开。

2.制定分析方案:首先要明确范围,也就是你合并所有企业,其次要开始搜集资料,搜集资料的方法;再次确定分析方法;最后人员分工,写哪部分确定下来,并确定工作进度。

3.搜集整理分析资料:这要求大家平时积累,积累信息对分析工作有重大意义,你信息越多,写出材料就越好,不仅对数据进行搜集,还要对环境数据(非财务数据,国家宏观政策,部制定并出台的相关政策)也要进行搜集。

4.选择合理的分析方法:介绍我们经常使用的方法:

(1)定性、量分析方法:现在流行定量分析方法,因为用数据说话有说服力,另外定性分析的方法也要使用,当你不能使用定量,用定性。

(2)绝对数、相对数比较,绝对数就是当期与比较期的数差额,相对数百分比。横向比较:可以和其他铁路局比价,和本地区同行业(情况类似)比价;纵向比较,不同年度比较,注意口径应一致。

(3)财务比率分析方法:反映经济效益情况:如净资产收益率、总资产报酬率、主营业务利润率、成本费用利润率等。反映资金周转情况:总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率;反映尝债能力:资产负债率、流动比率、速动比率、获利倍数等。

经营环境分析,年度工作报告 第四篇_XX上市公司经营情况年报

XX公司

【2014年年报】

一、 管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2014年,公司发展面临的外部环境复杂严峻,全球经济复苏艰难曲折,国内经济下行压力持续加大,行业市场竞争继续加剧。公司全体员工在董事会的领导下,积极应对外部环境的变化,实施管理变革,转变经营理念,坚持以客户为本,以使客户120%满意为目标,不断提升经营管理水平,实现了营业收入的稳步增长,公司行业地位得到进一步巩固。 报告期内,公司实现营业收入1,304,849,688.39元,比上年同期增长30.23%;营业利润66,317,685.31元,比上年同期增长5.67%;实现归属于上市公司股东的净利润53,248,749.22元,比上年同期下降3.99%。报告期净利润水平同比下降的主要原因是:公司为保证市场份额、提高产能利用率,产品毛利率较去年同期下降3.7个百分点;报告期内公司企业所得税税率按照25%执行,对公司净利润水平造成了一定的影响。

2014年,公司按照年度经营计划,积极推进并落实公司发展战略,主要工作如下:

(1)实施管理变革,转变经营理念。公司先后同两家管理咨询公司合作,就公司的企业文化建设、战略规划、人力资源管理、绩效管理和薪酬管理等方面进行探讨,制定公司《共同纲领》和《行为准则》,为全体员工思想和行动统一了方向,树立了衡量价值的标准;明确公司总体发展战略,并组织各部门分别制定部门战略规划和工作计划;对公司所有部门和岗位的职责说明书进行修订,为公司绩效管理和薪酬管理的开展奠定了基础。

(2)结合外部经营环境的变化及公司发展战略,调整营销模式。公司改变了过去完全依靠区域客服中心了解市场、收集信息、开发和服务客户的营销模式,成立了四个事业部,进行市场信息收集、行业状况分析、营销策略把控、重点客户的维护与开发等工作。通过营销模式的调整,公司所有的资源、工作和服务都指向了外部客户,既强化了公司对市场和客户的了解,又加强了公司对区域市场的管理和服务支持,为及时地解决客户问题、满足客户需求、达到客户满意提供了更加便利的条件。

(3)研发资源向生产和市场服务倾斜,为市场营销提供人员和技术支持。公司充分利用募资金建设的“塑料改性剂研发中心项目”,结合企业文化和发展战略,加大了为市场和生产提供支持的力度,对生产和市场反馈的产品问题(如产品转化率、流动性、析出、稳定性等)持续进行试验,解决了部分型号产品析出、稳定性等14个问题,并为各事业部提供部分专业技术人才,通过技术人员协助走访客户的方式,为开拓市场、开发客户提供人员和技术支持。

(4 )提高生产效率,加强安全环保管理工作。公司充分利用募集资金投资项目建成的产能,暂停使用日科新材料厂区落后产能,提高了设备自动化程度和生产效率;同时不断改进生产工艺,产品的能耗和损失进步一步降低;不断加强安全环保管理,加强安全环保宣传、培训,为安全环保工作的进一步开展打下了基础。

(5)深入开展成本核算和财务分析,为公司的决策提供依据。报告期内每月开展成本核算和财务分析工作,对成本的变动情况进行分析,对公司的营收和利润状况进行分析,为成本

的降低和各项决策提供数据支持。

2、报告期内主要经营情况

(1)主营业务分析

1)概述

公司自设立以来至报告期末,一直致力于PVC塑料改性剂产品的研发、生产和销售、服务,公司的主营业务未发生过变更。公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、AMB抗冲改性剂和ACM低温增韧剂,专门用于提高PVC塑料加工时的加工性能、抗冲击强度和低温韧性等,公司的产品被广泛用于管道、建筑材料、注塑、吹塑制品等领域。

报告期内,实现营业总收入1,304,849,688.39元,较去年同期增长30.23%;营业成本金额为1,123,990,070.60元,较去年同期增长36.68%;研发投入金额为51,103,232.25元,较去年同期增长14.92%,研发投入占营业收入比例为3.92%。

二、主营业务分部报告

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位:元

主营业务收入主营业务利润

分行业

PVC改性剂 1,287,200,439.58 176,920,661.98

分产品

ACR 791,370,786.90 111,384,590.78

ACM 371,154,335.54 43,532,616.05

AMB 122,792,029.22 22,708,646.84

其他 1,883,287.92 -705,191.69

分地区

国内 888,341,466.05 116,656,019.93

国外及港台地区 398,858,973.53 60,264,642.05

2)占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位:元

营业收入营业成本毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年

年同期增减年同期增减同期增减

分行业

PVC改性剂 1,287,200,439.58 1,110,279,777.60 13.74% 31.02% 36.88% -3.70%

分产品

ACR 791,370,786.90 679,986,196.12 14.07% 9.38% 13.91% -3.43%

ACM 371,154,335.54 327,621,719.49 11.73% 143.79% 159.76% -5.42%

AMB 122,792,029.22 100,083,382.38 18.49% 16.88% 15.45% 1.01%

其他 1,883,287.92 2,588,479.61 -37.44% 18.75% 89.07% -51.12%

分地区

国内 888,341,466.05 771,685,446.12 13.13% 34.86% 42.10% -4.43%

国外及港台 398,858,973.53 338,594,331.48 15.11% 23.21% 26.31% -2.08%

地区

三、公司未来发展的展望

(一)公司外部经营环境以及行业未来的发展趋势

本公司所处行业为PVC塑料改性剂行业,为化工新材料的细分行业。PVC塑料改性剂的下游行业是PVC塑料加工行业,包括各种管材、板材、型材、发泡材料、木塑制品等生产厂家,这些PVC制品主要用作建筑材料、包装材料和电器材料等领域。

根据国家统计局2015年1月20 日公布的数据显示,2014年,全国房地产开发投资95,036亿元,比上年名义增长10.5% (扣除价格因素实际增长9.9%),增速比比2013年回落9.3个百分点;房地产开发企业房屋施工面积726,482万平方米,比上年增长9.2%;房屋新开工面积726,482万平方米,比上年下降10.7%;商品房销售面积120,649万平方米,比上年下降7.6%。由此可见,中国经济现在正处在转型升级、结构调整的关键阶段,结构调整的阵痛在传统行业、传统领域比较大,建筑行业发展具有一定的压力,公司所处的外部环境面临较大地挑战。

2014年国内生产总值达到63.6万亿元,比上年增长7.4%,面对经济下行压力加大态势,“向促改革要动力、向调结构要助力、向惠民生要潜力”发挥了重要的作用,尤其是在基础设施和保障性住房上增加投入,城镇化稳步推进、基础设施投资在一定程度上对冲了房地产投资的持续走弱。因此,未来城镇化的推进、城镇棚户区和城乡危房改造、新农村建设的加快、保障性住房的大量增加以及市政基础设施建设水平的提升,将继续在一定程度上推动PVC改性剂行业的发展。

未来PVC改性剂行业发展面临的有利条件和不利因素将持续并存,房地产业的整合将进一步促进塑料加工业的整合。在传统产业转

本文来源:http://www.gbppp.com/fw/390809/

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