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整改落实情况汇报

时间:2014-03-31   来源:行业知识   点击:

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整改落实情况汇报(一):整改落实情况汇报

安丘市景芝中心卫生院

医疗卫生职业精神大讨论活动

整改落实情况汇报

为进一步深化“三好一满意”活动和医疗惠民行动,进一步推动“医疗卫生职业精神大讨论活动”的持续开展,持续加强行风建设,提升服务水平,树立卫生行业良好形象,医院在组织广大干部职工进行思想发动和学习教育以后,要求各科室开展了“医疗卫生职业精神大讨论活动”学习体会交流、心得体会展评和组织演讲比赛、召开专门座谈会,并对照医疗卫生职业精神对医院、科室及个人的实际情况进行查摆,切实找准问题、找出差距,认清危害。并紧密联系个人思想和工作实际,从世界观、人生观、价值观上分析根源,力求认识深刻,分析透彻。并进一步明确重点,制定整改措施,并立足实际,认真落实整改措施,现将整改落实情况汇报如下:

1、加强学习:医院制定具体的学习计划,学习内容包括服务方法与技巧、医疗卫生系列法律法规、医院规章制度及岗位职责、医疗卫生专业知识、医德医风建设等内容,要求全体干部职工都要根据自身在理想信念、医疗服务、医疗质量、医德医风、廉洁行政等方面存在的问题,认真学习,努力提高。继续安排科室人员观看《白求恩》、《雷锋》、《医者仁心》、《感动生命》等影片,以增强广大干部职工的爱心、责任心和奉献精神,积极提高职业

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精神和职业素养。

2、加强培训:针对查摆剖析出的服务态度欠佳、诊疗技术欠佳、医疗人员团结学习不够等问题,医院在加强学习的基础上,有针对性的开展相关培训、交流活动。培训服务态度,要求对患者一视同仁,加强与病人的沟通与交流,态度热情,耐烦解答病人问题。尊重患者的权利,维护患者的利益。尊重患者及其家属在充分知情条件下对诊疗决策的决定权;培训诊疗技术,安排医院老专家进行相关专业知识的培训与指导,提高临床医护人员的业务技术水平,要求用心诊疗、认真规范;培训团结协作,要求团结互助、宽厚包容、互相学习、共同为病人服务。

3、强化落实:医院成立“医疗卫生职业精神大讨论活动”领导小组,并明确各科室负责人的领导责任,要求各科室负责人为科室第一责任人,具体负责科室内整改措施的具体贯彻落实,并根据落实情况、落实效果,以及群众的意见和建议,灵活机动的调整整改措施和方法,并明确重点,建立台账,监督效果,回馈信息,以确保制定的整改措施落到实处、改出效果。

4、加强督导:医院“医疗卫生职业精神大讨论活动”领导小组定期对各科室整改落实情况进行督导检查,严肃各科室负责人的领导责任,要求各科室负责人定期汇报科室整改落实工作,并将整改落实情况与科主任任职述职挂钩,严格奖惩制度与措施,以保证整改措施的认真、彻底贯彻落实,确保“医疗卫生职业精

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神大讨论活动”取得实效。

经过整改落实,广大干部职工的精神状态和精神面貌有了极大的改观,提高了服务质量和服务态度,患者至上、真诚守信、精进审慎、积极创新、廉洁公正、认真学习,医疗技术和医德医风都有了很大的进步,患者对医疗卫生人员的服务态度很满意,且对我院的医疗卫生工作非常信任。【整改落实情况汇报】

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整改落实情况汇报(二):整改落实情况汇报

【整改落实情况汇报】

中共宝鸡市审计局党组

关于民主生活会意见建议整改落实情况的通报

同志们:

去年领导班子民主生活会上,大家围绕班子贯彻科学发展观这个主题,提了83条很有针对性的意见和建议,梳理归类后主要集中表现为4个方面的问题。对这些中肯的意见和建议,党组认真分析研究,制定了详尽的整改落实措施,明确了责任领导、科室和整改时限。一年多来,在党组的精心组织下,在班子成员和全局干部的不懈努力下,整改落实工作取得了良好成效。对70个立即能整改的问题,及时进行了整改落实,整改率达到了100%,对13条需要长期才能整改的问题,也取得了重大突破。根据市委关于党员领导班子民主生活会要求,下面,我代表局党组,就局班子科学发展观活动整改落实情况,向同志们作以通报,敬请评议。

一、业务工作整改落实情况

去年,大家提出了加强业务工作方面的意见28条。针对这些意见,我们逐项进行改进。在财政审计工作中:实行预算单位内部自查和审计抽查相结合方式,提高了财政审计的覆盖面。重点审计了财政、地税、国库3个单位,对79个一级预算单位进行了抽查,同时增加了二级预算单位的审计数量。在具体审计过程中,把绩效审计作为审计的重要方面,把揭露问题、促进整改做为重点环节常抓不懈。在工作方式上,有效整合资源,打破以往的科室界限,抽调法规、办公室、农业等科室业务骨干参与,强化了工作力量,取得

了良好成效;在重大投资项目审计中:起草了《XX市政府投资建设项目审计监督办法》,为进一步规范政府投资行为,提高投资使用效益,提供了制度保障。在社保审计工作中:加大了跟踪审计力度,重点对灾后恢复重建、玉树地震捐赠物资资金、舟区捐赠资金、抗洪救灾捐赠资金及时落实跟进措施,确保资金安全规范使用;在企业审计中:抓点带面,突出示范推动,对审计中发现的一些企业经营管理好做法、好经验,积极宣传推广。对暴露出的问题,深入查找原因,提出改进措施,促进企业不断提高经营管理水平。同时,加强与企业经常性沟通和联系,定期不定期组织理论骨干深入企业宣讲经济政策法规,提高了企业依法办事水平。在农业、行政事业审计中:注重加强审计问题的整改落实力度,注意从制度层面上帮助被审单位堵塞漏洞,完善改进措施。在经济责任审计中:坚持与预算执行、财政决算审计相结合,坚持党政领导一起审,提高了工作效率;在计算机审计中:建成了金审工程《审计管理系统》,6月份通过了省厅和专业部门的验收,顺利完成了调试运行,标志着我市审计机关信息化建设水平迈上了一个新台阶;在业务管理中:一是压缩了年度审计项目计划。由2009年69户缩减为2010年64户,优先保证审计署和省厅统一安排的项目的基础上,自定项目均围绕市委市政府中心工作开展。二是严格执行三级复核制和业务会议审定制度。对所有审计项目实施复核,建立了审计复核台账以及审计复核情况登记簿。三是修订完善了《优秀审计项目和优秀审计专项综合报告评比办法》,表彰奖励结果纳入岗位目标考核。今年评选出优秀审计项目16个,优秀审计专项综合报告8份,单项优秀审计项目8个。四是【整改落实情况汇报】

制定了《XX市违纪资金管理办法》。突出加强违纪资金的管理,并将违纪资金收缴任务完成情况纳入目标考核。五是加强对县区审计业务质量检查与指导,适时开展了审计质量研讨评比,提高了审计执法质量。六是健全了《审计回访及审计督办制度》,强化了审计监督督办整改。七是大力推行审计公告制度,进一步增强了审计工作透明度,提高了审计权威。今年已公告审计结果2项。

二、班子建设整改落实情况

去年,就加强班子建设提出了8条意见。这些意见集中体现为制度层面上问题。今年以来,局班子突出以制度建设为抓手,着力提高团结协作和高效运转。一是完善了局党组中心组学习制度。坚持每月至少集中学习一次。在学习内容上,突出政治理论、市场经济等重点;在学习方式上,坚持集中学习与个人自学相结合,突出个人自学。学习要求上,注重强化政治意识和责任意识。二是健全了党组议事规则。坚决贯彻民主集中制原则,充分发扬民主。对重大事项,坚持班子集体研究决定,严格实行“一把手”末位表态制,提高了班子民主科学决策水平,也有力地增进了班子的团结协作和凝聚力。三是修订了《XX市审计局工作规则》。完善了班子成员、科(处、室)职责及公文审批、奖惩考核、请休假等制度12类46项。目前,已完成初稿,正在进一步修订完善。

三、队伍建设整改落实情况

去年,就加强队伍建设、廉政建设提出了41条意见。我们在整改落实上主要做了四个方面的工作。一是进一步加强对干部的培训提高。认真落实《关于加强全市审计机关干

部教育培训意见》,拓宽培训渠道和方式,着力提高能力素质。先后邀请了省审计厅、市法制办、市检察院、市保密局、宝鸡文理学院等部门专业人士进行辅导讲座;组织对2009年度审计案卷进行了评查;选派干部参加了审计署重庆办对绵阳、江油灾后恢复重建项目审计;抽调了县区业务骨干参与了市局审计项目。在经费紧张、人员紧缺的情况下,克服重重困难派员参加了省厅的计算机中级班、工程造价员培训;二是积极推进机关机构改革。按照《市委组织部、市人事局关于印发〈市级机关科级领导干部选拔任用办法〉的通知》精神,对局机改中腾出的14个科级干部岗位进行了竞争上岗,畅通了用人渠道,建立了富有生机活力的用人机制,为年轻同志的脱颖而出提供了平台,也有效地改善了我局中层干部队伍的年龄结构;三是积极争取增加机关工作力量。及时向人事部门申请招录公务员或转业干部,缓解审计一线人员力量不足的困难。去年年底已争取3名转业干部。四是加强干部教育,强化职业操守。及时对党总支和工会进行了换届选举,在全系统组织开展了以“弘扬审计文化、倡导廉洁从审”为主题的系列教育活动,丰富了机关人员文化生活,提高了干部职工的精神情操;强化廉政教育,组织干部认真学习《廉政准则》、深入开展了廉政考试、“七一”缅怀烈士活动、“倡廉风、迎新春”联欢会、“重温入党誓词,加强廉政教育,促进科学发展”系列活动,筑牢了干部职工拒腐防变的思想道德防线;加强审计廉政制度建设。对局机关所有审计项目实行外勤经费自理,市区内的项目一律实行报送审计制度,从源头上切断了与被审计单位经济联系。在审计组设立廉政监督员,实行审计工作纪律和廉政纪律公示告知制

度。向被审计单位发送审计人员执行廉政纪律反馈表,年中、年底实行交叉回访,检查审计人员执行审计纪律和廉政规定情况。按5%的比例对上年度审计项目质量情况进行稽核抽查。

四、物质保障整改落实情况

去年大家就加强审计机关基础设施建设提了6条意见。我门主要从以下3个方面进行了整改。一是积极向省厅和市委、市政府争取审计工作经费无保障、人员交流使用慢等问题。二是修订完善了2010年度考核实施意见和考核细则。三是想方设法,添置了一批办公设施,改善了办公条件。更新更换办公电脑13台。四是加强车辆管理,突出了业务用车,确保了工作正常开展。

同志们,对一些没有改进到位的问题,局党组将认真分析研究,制定更加有力有效的整改措施,确保存在问题及时解决,推动班子建设和审计工作不断科学发展。

整改落实情况汇报(三):2015整改落实情况汇报

第1篇:市审计局整改落实情况汇报

市委第六整改落实督查组:

根据整改落实督查工作的要求,现将嘉兴市审计局教育实践活动整改落实工作情况汇报如下:

一、整改方案落实情况

(一)高度重视,强化责任

嘉兴市审计局党组高度重视教育实践活动整改落实工作,对领导班子对照检查材料中反映的“四风”方面36个问题,召开了两次专题会议进行分析梳理,主要领导和班子成员都认领了责任,制定了《嘉兴市审计局党组群众路线教育实践活动整改方案》和领导干部个人整改方案,提出了整改方向,制定具体的整改措施,落实整改责任。11月21日,局党组书记江强专门听取了局教育实践活动办公室对整改落实工作情况的汇报,要求进一步强化整改落实工作,落实责任,全面落实各项整改措施。

(二)建章立制,推动落实

按照“常规性问题加大力度解决、遗留问题集中攻坚解决、新发现问题及时跟进解决”的整改要求,嘉兴市审计局针对“四风”方面的主要问题共制定了11类16项整改措施。各位领导干部从自身实际出发,从遵守政治纪律和解决“四风”方面存在的主要问题两方面,制定了具体的整改目标和措施,8位领导干部(包括许农jú长)共在遵守政治纪律方面制定了14条具体整改措施,针对“四风”方面主要问题制定了128条整改措施。领导班子《整改方案》主要围绕“四风”方面主要问题,从健全和完善制度入手,目前已修订完善7项制度办法,新出台了6项制度办法,在下一步整改工作还将建立和修订5项制度办法,进一步建立健全长效机制,确保整改落实工作取得实效。

(三)狠抓落实,提升成效

在教育实践活动全过程中,嘉兴市审计局始终把整改落实工作放在重要位置,认真抓好边查边改、即知即改,立说立改,建章立制,重点解决“四风”方面存在的突出问题,提升活动成效。

1。形式主义方面的整改落实

针对形式主义方面存在的主要问题,《整改方案》制定了4类7项整改措施,基本整改落实到位。

一是确保重点工作任务、创新工作的完成和成效。年初围绕市委、市政府中心工作和上级审计机关要求,落实《政府工作报告》重点工作责任分解,相继制定《2015年审计项目计划》、《市本级2015年财政预算执行和其他财政收支审计总体方案》、《“五型”机关创建工作责任制》、《落实政府工作报告重点工作责任分解实施方案》、《2015年重点工作目标任务分解》等制度和办法,落实重点工作目标任务,积极创建“五型”机关,突出审计工作重点,分解各项重点工作目标任务、创新工作,明确职责、责任到人,为各项重点工作任务、创新工作的完成提供了有力保证。

二是出台业务培训计划,提升培训实效。6月,通过充分征求各业务处室和审计干部的意见,在学习培训的内容上和形式上进行了大幅度的改进,制定出台了《2015年7月至2015年6月审计干部业务培训计划》。从综合素质、基础知识、专业技能及理论研讨等方面细化业务培训内容,抓好组织实施。7月起相继以局分管领导讲课、外聘专家等形式,开展了财政总会计核算业务培训和《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》及财政部新修订的《事业单位会计准则》解读业务培训。在培训上兼顾县(市、区)审计局的需要,采用视频培训形式,同步转播。从实施效果看,大家反响较好。同时坚持理论中心组学习制度,落实中心组学习计划;建设“审计书屋”,落实专人管理,建立学习交流平台。

三是优化审计工作程序,提高工作效率。对审计工作程序进行全面梳理,进一步优化审计工作程序。按照“效率优先”原则,进行了实事求是的优化和完善:以报告需求为导向,调整报告结构、精简报告内容、简化报告流程、压缩报告时间,面向被审单位的经责报告和对外的结果报告要求同步出具,对外结果报告的篇幅原则上控制在5页以内;改进经济责任审计进点会议形式,简化会议组织形式;提高经济责任审计过程谈话的灵活性,由审计组长和处室负责人根据现场实施情况确定,不做统一要求;改进整改督查谈话效率,对问题不多、性质一般的审计项目,整合在一起集中约谈,提高效率。

四是完善审计立项论证机制,开展审计项目和调研课题立项可行性调研。11月中旬,下发通知要求各处(室)、分局抓紧开展2015年度调查研究课题和自定审计项目的可行性调研。调研重点是围绕市委、市政府中心工作和审计工作要求,进一步突出审计重点,从跟踪政策措施执行,监督制约权力运行,揭示和反映经济社会运行中的薄弱环节和风险,健全公务支出公款消费审计制度,关注民生问题等方面,加大审计力度,实现公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况审计监督的全覆盖,促进国家治理现代化。通过可行性调研,进一步组织论证评估,完善审计立项论证机制,科学制定2015年审计项目。

2。官僚主义方面的整改落实

针对官僚主义方面存在的主要问题,《整改方案》制定了4类6项整改措施,基本整改落实到位。

一是联系基层,深入一线靠前指挥。局领导从上半年开始都深入基层审计机关进行调研,结合分管工作到审计组一线参与审计实施,开展审计现场蹲点指导。如陈关华副jú长全程参与了禾城商业银行等审计项目实施;王海荣副jú长在涉农资金审计中与审计组一起赴被审计单位、延伸调查项目和单位进行审计;蒋朝晖副jú长亲自参与预算执行审计,并带队赴湖州参加全国土地出让金和耕地保护审计;潘光志组长在审计项目审计期间实地走访了各派出审计组了解审计工作情况;叶常青总审计师、宣玉泉主任、钱利民副调研员全程参加了崇福镇领导干部经济责任审计。通过深入一线,领导干部更深入地了解审计干部的思想动态、业务能力、审计成效,掌握第一手资料,及时发现和解决审计过程中出现的问题,帮助解决工作中遇到的困难。

二是加强作风建设。领导干部以身作则、率先垂范,认真贯彻落实中央八项规定、省“28条办法”、“六项严禁”和市“28条办法”。今年以来,简化了全市性审计业务会议组织形式,大部分审计业务会议和培训采用视频会议形式,简化形式,提高效率;赴县(市、区)审计,明确要求住宿、用餐等费用必须自理。局纪检组监察室,继续坚持审计组外出审计纪律执行反馈和跟踪检查制度,督查外出审计人员严格遵守审计“八不准”纪律,维护审计机关良好形象

三是重视干部能力素质培养。一方面在人员少、工作繁重的情况下,重视干部能力素质培养,开展各种形式的理论学习和业务培训。市局组织了224人次培训,并积极选派审计干部参加各类培训,鼓励审计干部参加各类专业资格学习和考试,今年以来共派出21人次55天参加省、市组织的培训,有5名审计干部参加审计师、会计师资格考试,为提升干部队伍能力素质创造了良好条件。另一方面注重发挥审计干部的业务专长,拓展业务能力。如在审计任务安排上,今年抽调19名审计干部参与全国土地出让金和耕地保护审计,并在嘉城集团、市建委等领导干部经济责任审计中打破处室审计业务分工界限,组成综合审计组,培养锻炼审计干部业务能力。近期在市区互派干部中,推荐了一名中层干部参加。

四是完善工作目标考核机制。围绕市委市政府中心工作和审计工作要求,促进依法履行审计职责,加大审计力度,实现公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况审计监督的全覆盖,结合实际,通过修订审计工作目标任务考核办法,健全审计工作绩效考核评价体系,进一步加强审计机关自身建设,提升审计工作质量,推进审计事业科学发展。

3。享乐主义方面的整改落实

针对官僚主义方面存在的主要问题,《整改方案》制定了2类2项整改措施,基本整改落实到位。

一是深入开展审计工作“质量提升年”活动,进一步增强争优意识,推进审计工作创新。制定了“质量提升年”活动实施方案,制定具体措施,明确各项工作重点,落实责任。突出审计计划管理,围绕党委政府的中心工作,以社会关注的热点问题、管理的薄弱环节及监督盲区为重点,加强了政府投资项目管理、开发区审计监督等重点。优化审计管理流程,将所有审计项目分类管理,优化审计报告,加强审计全过程内部质量控制。加强审计现场管理,规范审前调查、审计实施方案编制,建立未上报告问题清单制度,推行审计任务清单制,强化审计项目进度督查。

二是强化审计工作督查机制。今年4月出台《审计工作督查办法》,主要对列入年度计划的审计项目和重点工作完成进度和实施情况以及信息宣传工作完成情况,由办公室、监察室组织进行的督查,并每月进行通报,以推进各项工作目标任务的落实。通过健全督查机制,进一步强化责任意识,推进审计项目实施进度和各项重点工作目标任务的完成,提升审计工作成效。

4。奢靡之风方面的整改落实情况

针对官僚主义方面存在的主要问题,《整改方案》制定了1类1项整改措施,基本整改落实到位。

中央出台八项规定以来,在经费使用管理上坚持从严要求、严格管理,严格执行财经纪律,进一步规范财务管理,强化预算执行,提高财政资金使用绩效。一方面从严控制“三公”经费。如从去年开始,全市审计业务会议全部安排在市局召开,压缩会议时间,会议用餐仅安排县(市、区)参加会议的同志;在公务接待上严格接待标准;在赴县(市)实施审计中,明确要求审计组不能由当地审计机关和被审计单位安排住宿、用餐和接待,住宿、用餐按标准回来报销;在公务出国(境)、会议、培训等方面加强管理,严格支出标准。另一方面加强日常办公经费管理,规范财务审批流程,从严控制行政运行成本。如在财务审批上,要求各项支出必须事前预算核准,控制支出标准,事后审批;在经费使用上,对水电、通讯等经费进行梳理分析,节水节电降低能耗,取消了收费的短信服务改为免费的“政务通”,减少支出。

二、领导干部个人整改措施落实情况

局领导干部从自身实际出发,针对“四风”方面存在的主要问题制定了具体的整改目标和措施,基本整改到位。

一是改进学习方式,理论和业务学习更系统。领导干部从自身实际出发,认真改进学习方式方法,进一步增强理论学习的自觉性和系统性,在学习上改变了过去只求一知半解、浅尝即止的学风。钱利民副调研员参加了为期2个月的县处级领导干部培训班暨全面深化改革专题研修班。同时,领导干部还进一步加强了审计业务知识学习,蒋朝晖副jú长专门开设《财政总会计核算业务》讲座。

二是联系基层、深入一线,服务基层更扎实。陈关华副jú长专程赴海宁等县局,就明年审计项目安排进行调研;利用专项督查工作的时机,深入农村主动与村干部、村民座谈,了解村级经济发展现状、好的做法、存在的困难。蒋朝晖副jú长专门赴5个县局、余新、风桥等乡镇和民营企业,就财政同级审、内部审计指导等专题进行调研。潘光志组长赴县市区审计局专题调研投资审计领域监管机制的建立健全情况。

三是主动承担、牵头负责,工作作风更深入。陈关华副jú长先后去崇福、嘉城集团、市建委等单位与被审单位领导沟通,及时掌握审计动态,解决审计中遇到的问题和困难。王海荣副jú长主动积极地服务好整个土地审计配合工作,及时为市委市政府发挥好参谋作用。蒋朝晖副jú长牵头职能处室全面开展审计职权清理,编制部门职权清单,推动创新内审干部后续教育培训方式,委托嘉兴学院、南洋学院合作举办内审培训班;叶常青总审计师亲自研究改进审计业务培训的机制和模式,完善今后一个阶段的审计干部业务培训计划,合理精简经济责任审计内部业务流程,改进经济责任审计结果报告内容结构。

四是加强管理,强化督查,工作推进更有效。王海荣副jú长亲自抓好涉农资金审计,市领导先后3次对审计结果作出重要批示,促进了涉农政策的整合与调整。潘光志组长赴各审计组现场了解审计工作情况,赴各被审计单位跟踪检查审计纪律执行情况,强化审计纪律执行。叶常青总审计师深入实际,全力推进内管干部经济责任审计全覆盖,督促有关处室及时落实《整改方案》各项整改措施。宣玉泉主任采取夯实基础、加强管理、完善制度、优化程序等措施,努力提升经济责任审计工作效率。

三、市委中心工作和整改要求的落实情况

(一)落实措施,深入推进。在审计中把“五水共治”、“三改一拆”等中心工作完成情况作为审计重点,加以跟踪推进。今年把“五水共治”作为审计重点项目,对“五水共治”专项资金进行了专项审计调查,重点关注治水机构设置、规划编制等综合工作情况,治水资金筹集、管理、投入与需求情况,“五水共治”重

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